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2025年省委外办预算公开情况说明

  • 发布时间:2025-02-20 11:07:00
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一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、部门主要职责

省委外事工作委员会办公室的主要职责是:

(一)贯彻落实加强党对外事工作的集中统一领导,在对外工作方面发挥宏观谋划、统筹协调、督促落实作用,分析判断全省对外工作形势,研究解决重要问题并部署落实。

(二)落实省委外事工作委员会各项决定和工作部署,并向省委外事工作委员会报告。对全省外事工作履行综合归口管理职能,负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和外事干部培训等工作。承担省委外事工作委员会日常工作。

(三)拟定全省外事工作规划和年度工作计划并组织实施。指导各地各单位开展对外合作交流。

(四)统筹安排省领导外事活动。审核、审批全省人员因公出国和邀请外国人来访事宜。负责颁发、管理因公出国证照。

(五)负责接待访问我省的国宾、党宾和其他重要外宾,接待来我省进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员。负责指导全省重要外事活动相关工作。

(六)负责外国驻武汉领事机构的管理和服务。指导全省各地各单位与领事机构的交往。承担领事认证工作。负责协调处置涉外案件。协调指导我省人员、机构在海外的领事保护工作。审核、呈报省内地方与外国地方政府结好工作。指导、协调全省民间组织对外交往活动。

(七)贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策。制定并实施我省与港澳地区年度交流计划,推动我省与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作。审核、审批我省人员因公赴香港、澳门,颁发、管理因公赴港澳通行证。协同处理港澳居民在我省的有关事务。承担省委港澳工作领导小组日常工作。

(八)协助全省重大外事活动翻译工作。负责重要外事文书的翻译审定工作。

(九)管理湖北省人民对外友好协会。

(十)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有秘书处、人事处、综合处、政策研究处、礼宾新闻处、美大处、欧非处、亚洲处、港澳处、出国来华管理处、领事处(涉外安全处)、机关党委、离退休干部处等处室。

参照公务员法管理事业单位有湖北省人民对外友好协会。

公益一类事业单位有机关后勤服务中心、省外事翻译中心、省外国机构服务中心。

无公益二类事业单位。

其中,省外国机构服务中心为独立的预算编制单位,机关后勤服务中心、省外事翻译中心未独立编制预算,合并在部门本级编制。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年预算收入6597.75万元,比上年增加303.94万元,增加4.83%,主要原因是动用部门实有资金。其中:一般公共预算拨款收入6225.22万元,比上年增加4.98万元,增加0.08%;其他收入300万元,比上年增加300万元;上年结余(转)72.53万元,比上年减少1.04万元,减少1.41%。

2.预算支出情况:2025年预算支出6597.75万元,比上年增加303.94万元,增加4.83%。

其中:一般公共服务支出5112.58万元,比上年增加259.08万元,增加5.34%;

社会保障和就业支出1023.74万元,比上年减少20.51万元,减少1.96%;

卫生健康支出172.81万元,比上年增加69.83万元,增加67.81%;

住房保障支出288.62万元,比上年减少4.46万元,减少1.52%;

支出增加的主要原因:

(1)2025年基本支出4852.81万元,比上年增加528.2万元,增加12.21%,主要原因是增加了人员支出和卫生健康支出。

(2)2025年项目支出1744.95万元,比上年减少224.25万元,减少11.39%,主要原因是减少了一次性建设项目支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费405.57万元,较上年相比减少1.64万元,减少0.4%,减少主要原因是落实政府部门过紧日子要求,压减一般性支出。其中:办公费33.55万元、水费5.94万元、电费37.26万元、邮电费6.75万元、差旅费12.15万元、维修(护)费49.5万元、会议费7.2万元、培训费9万元、公务接待费2.99万元、劳务费8万元、工会经费53.5万元、福利费50万元、公务用车运行维护费9.94万元、其他交通费用105.89万元、其他商品和服务支出5.4万元、办公设备购置8.5万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算295.92万元,比上年预算减少0.06万元,减少0.02%。其中:

1.因公出国(境)费95万元,比上年增加0万元。

2.公务接待费172.99万元,比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费27.94万元,比上年减少0.06万元,其中:公务用车购置0万元;公务用车运行维护费27.94万元,比上年减少0.06万元,主要原因是厉行节约、压减支出。

六、政府采购预算安排情况

2025年部门编制政府采购预算310.5万元,比上年度增加300.5万元,增加3005%,主要原因是增加服务类项目采购费用。其中:货物类政府采购预算8.5万元,主要用于购置办公设备和家具;工程类政府采购预算0万元,;服务类政府采购预算302万元。

2025年,面向中小企业采购预算305万元,其中面向小微企业采购预算282万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年,部门占有房屋面积6500.65平方米,其中:办公用房建筑面积6143.44平方米,其他357.21平方米。

公务用车13辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是离退休干部用车2台和外事接待用车6台。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备数量为0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

“外事活动费”项目主要内容是用于接待来本省访问的国宾、党宾和外国驻华使领馆外交人员及跨国大型集团企业的高层人员的食宿交通、礼品参观等;用于我省对外宣传,友城交往工作经费;用于中央层面安排在湖北的重大外交活动;省级领导干部出访时在境外举办的各类专场经贸活动费用、电子护照工本费、各国使领馆送签费、电子护照日常维护费用、电子护照制作人员劳务、设备更新费用。2025年预算安排1258.15万元,资金来源为一般公共预算财政拨款及单位资金。

项目绩效年度目标:积极推进我省对外交流,拓展对外交往渠道,搭建对外交往平台,在国际社会讲好湖北故事,促进境外项目合作,为企业走出去提供更好的服务;保障来访外宾的伙食、住宿、交通、参观考察、礼品、会见场地等;做好中方雇员管理工作,创新工作方式,寓管理于服务之中;做好全省因公出访服务,保证电子证照及时发放;保障好省领导在境外的各项活动,推动国际合作项目落地,有效组织外事系统干部培训,开展外事活动及对外宣传,保障外事杂志发行,保障外事车队。

数量指标:出版书籍(报刊、杂志)数量≥12册/期、举办活动场次≥2场次、接待外宾人次≥2000人次、接待团组个数≥20个、开展国际交流活动次数≥30次、发放因公护照数量≥8000本。

质量指标:因公护照回收率≥100%、接待工作完成率100%、接待工作差错率0%、培训人员合格率≥99%。

时效指标:培训计划按期完成率≥100%、办理各国签证及时率≥99%、领馆雇员服务工作响应及时率≥98%。

社会效益指标:国际交流合作参与方认可度≥98%。

服务对象满意度:接待外宾满意度≥96%、领馆雇员服务工作投诉率≤1%、培训(参会)人员满意度≥98%。

“综合事务工作经费”项目主要用于党建活动、老干部活动、乡村振兴工作、综合治理点维护、办公区物业管理。2025年预算安排314.9万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标:保障机关物业服务、机关党建工作、乡村振兴工作、综合治理工作、老干部活动等工作高质量完成。

数量指标:物业管理保障面积=6500平米、组织老干部活动≥4次、驻村帮扶项目≥1项、综合治理支持项目≥1项。

质量指标:机关安全保障率≥99%、验收合格率≥99%。

服务对象满意度:受益人员满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

我办2025年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

无其他需要说明的情况

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


十一、2025年部门收支预算附表



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